您好,如果沒(méi)有預(yù)收賬款的話,就記入到應(yīng)收賬款的貸方,如果收款的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)預(yù)收賬款的話,歸還的時(shí)候也不通過(guò)預(yù)收賬款。
老師,之前收到得預(yù)收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款-房租費(fèi) 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應(yīng)該怎么做 借:預(yù)收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預(yù)收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個(gè)做的對(duì)呢
老師好,我用的金蝶迷你版,1里面沒(méi)有預(yù)收賬款,我記到應(yīng)收賬款的貸方,對(duì)嗎? 2收到的預(yù)收款需要換給對(duì)方我做,借:預(yù)收賬款 帶銀行存款,這樣對(duì)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)我們銷售良種牛,對(duì)方給我們付款,我記賬的時(shí)候記成,借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款,后面我們給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候,分錄是,借預(yù)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣是合適的嗎?
應(yīng)收賬款余額在貸方 是不是有預(yù)收賬款 做賬的時(shí)候需要 借 銀存 貸 預(yù)收 對(duì)嗎 這樣
老師 早起 我司收到一筆房款 預(yù)收的 2萬(wàn) 我的分錄是 借:銀行存款 2萬(wàn) 貸預(yù)收賬款 2萬(wàn) 今天客戶要退 那我的分錄可以這樣嗎 貸:預(yù)收賬款 -2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn) 都寫在貸方 你看如何
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師我寫錯(cuò)分錄了,歸還時(shí), 借,應(yīng)收賬款 貸,銀行存款, 老師這樣對(duì)嗎
對(duì), 歸還的時(shí)候就是這么做