您好 享受高新技術(shù)減免我填0可以
老師,您好,我家是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填火炬年報,但是我們享受的是小型微利減免,享受高新技術(shù)減免我填0可以嗎
老師我們公司是做研發(fā)的,但是高新技術(shù)企業(yè)還沒有資格申請也就是我們現(xiàn)在還不是高新企業(yè),那如果我們公司有研發(fā)出來的技術(shù),要轉(zhuǎn)讓的話,可以享受增值稅減免、企業(yè)所得稅減免嗎?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報火炬統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數(shù)據(jù)填寫呢?
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發(fā)費用4600萬元,怎么計算研發(fā)加計扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
老師就是高新技術(shù)企業(yè)填寫火炬年報享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免在,因為還沒審計,當(dāng)年的利潤總額是98000是不是可以直接用98000*15%填報
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯誤需要更正申報。這個怎么操作
老師,我們把24年1-12月個稅減少了一個人,做了重新申報,那減少的這一個人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費用歸集花了30萬 申請了一個軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價值可以定價30萬嘛 還是需要有什么評估
老師您好!股東注冊資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個稅勞動合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
說明就寫我享受的是小型微利企業(yè)優(yōu)惠,是這樣嗎,這樣填會有影響嗎
這樣填寫可以的 因為確認(rèn)沒有享受? 高新技術(shù)減免力度么有小微企業(yè)適合
享受的加計扣除算是高新的減免嗎,因為是高新技術(shù)企業(yè),小型微利也可享受加計扣除
只能享受一種 不能同時享受兩種
是高新技術(shù)企業(yè)選擇享受小微時,也可享受加計扣除
您說的是加計扣除啊 我理解為稅率了? 享受的加計扣除不算是高新的減免
那我高新的火炬年報,那么填有影響嗎
確實沒有享受 那么填沒事的
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快