同學(xué)你好 這樣做也可以的,你要調(diào)整到費(fèi)用里面嗎
老師,您好,繳納印花稅時(shí)的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么編制,是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借稅金及附加,貸銀行存款
內(nèi)賬,去年稅款繳納時(shí)的分錄寫的是,借稅金及附加,貸銀行存款怎么調(diào)整啊
3月份計(jì)提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 189.39,納稅申報(bào)時(shí)依照“六稅兩費(fèi)”減免政策,稅金及附加共申報(bào)了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄是什么,可以完整的寫一下分錄嗎
調(diào)以前的賬怎么寫分錄。原來的分錄是借稅金及附加-所得稅3000,貸銀行存款3000 現(xiàn)在需要調(diào)整,該怎么寫分錄,之前的這一筆要沖嗎
12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款 5月份調(diào)整:沖紅:借:稅金及附加,待:銀行存款 更正:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,待:銀行存款 老師,3個分錄我是這樣寫的,導(dǎo)致季度利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢
個體戶,對方打款到對公賬戶,想給工人發(fā)工資,能直接轉(zhuǎn)到老板私戶再發(fā)工資嗎?
小規(guī)模納稅人選簡易征收5%稅率可以開專票嗎
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因
#提問#,老師,此題請給講解,謝謝! 甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。 A 140 B 84 C 160 D 72
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個點(diǎn)的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會計(jì)的賬,前會計(jì)從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會計(jì)分錄
老師,我這邊有個皮棉運(yùn)費(fèi)的問題,運(yùn)輸了什么的都是跟個人交涉的,起初也沒有談發(fā)票問題,打款就給他個人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運(yùn)部信息部的名稱,這個怎么處理,是不是需要他出一個代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費(fèi),借:在建工程,轉(zhuǎn)固時(shí)如何處理?
但是計(jì)提時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)沒有平啊
你可以紅沖了你上面的借稅金及附加,貸銀行存款 重新做 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
跨年直接紅沖不影響嗎
恩,直接紅沖沒事,反正還做藍(lán)字發(fā)票沖