你好 留底的進項稅,是填在資產(chǎn)負(fù)債表上的“其他流動資產(chǎn)
老師應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費項目會顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,留底的進項稅,是填在資產(chǎn)負(fù)債表上的“其他流動資產(chǎn)”,還是在“應(yīng)交稅費”上以負(fù)號顯示?
老師,待認(rèn)證進項稅額在報表中是填在其他流動資產(chǎn)的對吧?留底稅額呢,也是填在其他流動資產(chǎn)還是負(fù)數(shù)填在應(yīng)交稅費呀?
資產(chǎn)負(fù)債表 有規(guī)定 增值稅進項留底金額,是放在 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),還是放在 其他流動資產(chǎn) 正數(shù)?通常是放那邊的?
請問一下月末應(yīng)交稅費里有留底 資產(chǎn)負(fù)債表需要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)嗎? 還是顯示在應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
那審計報告上顯示的資產(chǎn)負(fù)債表,“應(yīng)交稅費”上的數(shù)是負(fù)數(shù),有問題嗎?
你好 按填寫表的說明是填寫在?其他流動資產(chǎn)? 可以和審計單位確認(rèn)一下??