同學(xué),你好。壞賬準(zhǔn)備是不能在企稅稅前扣除的,進(jìn)增加的損失部分需要在利潤上加回來,作為應(yīng)稅收入組成部分繳納企稅
請問老師這筆分錄對所得稅匯算清繳是否有影響呢?
請問老師,這筆調(diào)整分錄,影響2021年度所得稅匯算清繳嗎?
請問老師,這筆調(diào)整分錄對2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是否有影響,這筆調(diào)整分錄對使用權(quán)資產(chǎn)的調(diào)整也沒有確認(rèn)損益,我認(rèn)為不對企業(yè)所得稅匯算清繳造成影響。
請問老師,這筆分錄,影響2023年企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
請問老師,這筆分錄影響本期損益了嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)整嗎?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報(bào)表申報(bào)會提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會計(jì)分錄比較好?不然利潤表申報(bào)會提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計(jì)分錄?
老師,請問定期定額征收的銷售電動車的個體戶,需要做賬嗎?
老師你好就是個人王峰轉(zhuǎn)款到基本戶支付保險(xiǎn)費(fèi),這個個人的付款單能不能直接沖保險(xiǎn)發(fā)票,還是怎么處理,麻煩寫下分錄
老師當(dāng)月收入過高,可以暫估其他應(yīng)支出的費(fèi)用嗎?
請問老師,機(jī)票動車票我是怎么抵扣,在增值稅報(bào)表上填嗎,還是在發(fā)票抵扣勾選那操作什么
老師,投資損失是在利潤表中哪里體現(xiàn)呢