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比如說 之前入帳了一個固定資產(chǎn),現(xiàn)在有人查賬 說不入賬,那應(yīng)該要怎么做處理,這個又是跨年的

2021-01-27 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-27 15:26

借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),之前折舊,借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

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借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),之前折舊,借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2021-01-27
你好,首先確認(rèn)一下這個物品到底是屬于原材料,還是存貨,如果屬于存貨,則賬面做更正處理
2021-06-08
你好 把對應(yīng)金額轉(zhuǎn)到清理
2021-09-06
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-05-15
同學(xué)你好 這個的話直接做固定資產(chǎn)卡片做變動處理
2021-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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