你好 先付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后收到原料,借:原材料,貸:預(yù)付賬款 研發(fā)用原材料,借:研發(fā)支出,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用或者無(wú)形資產(chǎn),貸:研發(fā)支出
采購(gòu)原材料收到增值稅專用發(fā)票,月初已預(yù)付一部分貨款怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 老師 公司向個(gè)人購(gòu)買原材料 賬戶打錢 付款 分錄 借,原材料 貸,銀行存款 對(duì)嗎 后期收到發(fā)票怎么沖減啊 用哪個(gè)分錄啊 收到發(fā)票沖減原材料 怎么調(diào)整差異金額啊 分錄怎么寫啊
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款,貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒(méi)有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬?
老師你好,公司一般納稅人,采購(gòu)研發(fā)用的原材料,怎么做分錄。(先付款,后收到原料)請(qǐng)問(wèn)付款、收到原料及月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?(研發(fā)企業(yè))
請(qǐng)問(wèn),12月發(fā)生業(yè)務(wù),購(gòu)買原材料,領(lǐng)用原材料入生產(chǎn)成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票,抵扣稅款后,是不是要做調(diào)賬。如何做分錄 借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 到1月收到專票如何做分錄?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,收到原材料之后就直接用了,能省略第二步嗎,直接借研發(fā)支出,貸預(yù)付賬款,沒(méi)有原材料這一步。
你好,不可以省略第二步的
老師,我每買一次原料,都做一回這4筆分錄嗎。分錄量很大。另外月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是一筆一筆原料結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是整個(gè)月購(gòu)買的原料可以月末一次結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,根據(jù)你之前描述情況,付款,買材料,領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)就需要做這4筆分錄的。 可以月末一次性匯總結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,我剛在做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題。就是第二筆分錄,有增值稅的話,要借原材料,稅費(fèi),貸預(yù)付賬款對(duì)嗎? 另外,第三筆領(lǐng)用材料,借研發(fā)支出,貸原材料,這筆分錄是含稅還是不含稅啊,
你好 1,是對(duì)的 2,是不含稅金額?
老師,我收到并領(lǐng)用原材料可以在1張憑證上寫嗎?(第2筆和第3筆)
你好,個(gè)人建議是分兩筆處理?