 
                            你好,上月退回 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 本月支付 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    發(fā)放粉職工工資由于賬號錯誤有一個員工的工資退回了怎么做分錄
上個月發(fā)工資因賬號錯誤退回,本月重新發(fā)放,這種情況怎么做分錄?
請教老師,上月底給員工發(fā)的工資,這月初有一筆工資被退回來了,原因是收款人與戶名不符,后核實是名字錯了一個字。然后這個月又重新支付的。老師,這種情況該如何做賬?上月怎么做,這個月怎么做?
你好,上月個稅申報錯誤,已從公戶扣個稅,本月更正工資,個稅是0,這種情況怎么做分錄
已發(fā)放的退休人員職業(yè)年金因為支出科目錯誤財政局要求退回國庫進(jìn)行科目調(diào)劑(本年度發(fā)生的職業(yè)年金),國庫再重新給單位撥款。這種情況怎么做會計分錄?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少
退回的工資,銀行那邊有回單嗎?
您好,這個是有回單的呢