你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

老師您好請問補交18年企業(yè)所得稅,分錄應怎么做
老師您好,稽查補交的企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師您好,請問上年度企業(yè)所得匯算清繳做了納稅調(diào)增, 補交了企業(yè)所得稅請問分錄寫幾步應該怎么寫
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老師請問在電子稅務局怎么把資料傳給稅務局人員
老師好,安全生產(chǎn)費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
稅局人直接在電腦上把數(shù)字調(diào)好了,現(xiàn)在需補410
1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整410 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅410 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤410 貸:以前年度損益調(diào)整410。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅410 貸:銀行存款410
那利潤表上所得稅費用也要填410元嗎
不是,你調(diào)整的利潤分配-未分配利潤410
謝謝老師了
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦?