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老師您好請問補交18年企業(yè)所得稅,分錄應(yīng)怎么做

2021-01-26 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-26 17:45

你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7357 追問 2021-01-26 17:50

稅局人直接在電腦上把數(shù)字調(diào)好了,現(xiàn)在需補410

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:51

1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整410 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅410 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤410 貸:以前年度損益調(diào)整410。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅410 貸:銀行存款410

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快賬用戶7357 追問 2021-01-26 17:52

那利潤表上所得稅費用也要填410元嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:53

不是,你調(diào)整的利潤分配-未分配利潤410

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快賬用戶7357 追問 2021-01-26 17:55

謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:55

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦?

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你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-01-26
你好,調(diào)增具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023-05-13
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-10-14
你好? 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。 這個是計提所得稅的分錄。? ? ?繳納做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-10-16
你好,如果之前沒有計提,需要補計提 計提的分錄是 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——房產(chǎn)稅 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費——房產(chǎn)稅 貸:銀行存款
2020-09-10
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