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老師您好!財務(wù)流程中,采購部可以把進(jìn)項發(fā)票直接給到主辦會計,而不先給到出納員,然后再由出納員給到會計,這樣可以嗎?謝謝!

2021-01-25 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 22:48

您好 這個一般是自己單位業(yè)務(wù)流程規(guī)定 沒有硬性的要求

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快賬用戶4130 追問 2021-01-25 22:49

老師,一般最常用的做法是怎樣的?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 22:51

采購收到發(fā)票 然后跟倉庫入庫單核對 把入庫單對賬聯(lián) 發(fā)票一起給會計 然后采購寫付款申請給會計審核 領(lǐng)導(dǎo)審批 手續(xù)齊備后給出納付款

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快賬用戶4130 追問 2021-01-25 22:59

老師,入庫單對賬聯(lián)也就是倉庫填寫入庫單需要給到采購部的那一聯(lián),對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 23:10

您單位入庫的時候有單獨(dú)給采購一聯(lián)嗎

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快賬用戶4130 追問 2021-01-25 23:13

老師,有的,入庫單一式四聯(lián),存根聯(lián)倉庫留存,財務(wù)聯(lián),采購聯(lián),物控聯(lián)

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齊紅老師 解答 2021-01-25 23:13

那采購送發(fā)票的時候把對應(yīng)的聯(lián)次一起給您就好了

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快賬用戶4130 追問 2021-01-25 23:18

老師您是說倉庫把入庫單的財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián)都先給到采購,然后再由采購把入庫單財務(wù)聯(lián)和發(fā)票再一起給到財務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 23:19

倉庫把入庫單的財務(wù)聯(lián)給財務(wù) 然后把采購的給采購就好了 收到發(fā)票的時候?再由采購把入庫單采購聯(lián)和發(fā)票再一起給到財務(wù)

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您好 這個一般是自己單位業(yè)務(wù)流程規(guī)定 沒有硬性的要求
2021-01-25
您好,是交給采購,采購核對無誤,在交給會計。 謝謝
2021-01-22
您好。 你那理解的是對的,謝謝
2021-01-15
是收到付款單和費(fèi)用報銷單是先給出納審核 ,然后財務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核 ,最終出納付款,月終后整理好,把原始單據(jù)交會計做賬
2023-08-25
同學(xué)您好,財務(wù)會計需要通過固定資產(chǎn)科目來反映,一來是因為行政事業(yè)單位的收支兩條線原則,收入和支出的業(yè)務(wù)應(yīng)該分兩筆業(yè)務(wù)處理,二來是如果您一筆做,雖然做賬的時候很清楚事由,但若干年后查賬,很可能看不懂這一筆業(yè)務(wù)究竟是做了什么,所以還是通過固定資產(chǎn)科目過渡,這樣條理清晰些, 購買固定資產(chǎn), 借:固定資產(chǎn) ? 貸:財政撥款收入—一般公共預(yù)算財政撥款 借:行政支出-財政撥款支出-項目支出 ? ?貸:財政撥款預(yù)算收入-項目支出 無償調(diào)撥給下屬單位時, 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) ? 貸:固定資產(chǎn)
2022-05-12
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