附表(一)“開具增值稅專用發(fā)票”:154819.69 元(不含稅)及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額。 附表(一)“未開具發(fā)票”:117082.76 元(不含稅)及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額。 附表(一)“免稅項(xiàng)目”:143839.60 元(免稅銷售額);同時(shí)在附表(二)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 - 免稅項(xiàng)目用” 轉(zhuǎn)出用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額(按銷售額占比或直接歸屬)。 主表:匯總上述銷售額與銷項(xiàng),扣減進(jìn)項(xiàng)與轉(zhuǎn)出后,自動(dòng)計(jì)算 “應(yīng)納稅額 / 期末留抵”。 當(dāng) “進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出額 ≥ 銷項(xiàng)稅額” 時(shí):期末留抵,無當(dāng)期應(yīng)納稅額。 當(dāng) “進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出額 < 銷項(xiàng)稅額” 時(shí):產(chǎn)生當(dāng)期應(yīng)納稅額,稅額 = 銷項(xiàng)稅額 ?(進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出額)。
2月有兩筆無票收入,做賬時(shí)計(jì)提了增值稅,但是3月申報(bào)時(shí)忘記填這部分無票收入,沒有申報(bào)繳納。這部分收入不需要開票,應(yīng)該怎么處理啊
老師好,問下小規(guī)模納稅人, 1.申報(bào)增值稅按照普票,專票分開,專票無論收入多少增值稅都要繳納,,普票季度收入不超30萬免增值稅? 2.無票收入算到專票還是普票收入?
上期無票收入申報(bào) 借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本期開票:借其他業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:其他業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是這樣的嗎
小規(guī)模納稅人上月無票收入已申報(bào)納稅,這個(gè)月開票了,應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅
6月份有出口報(bào)關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開票收入嗎? 這個(gè)未開票收入和增值稅申報(bào)的未開票收入一致嗎?
銷售酒類,開票可以不寫單位和單價(jià)嗎?
老師,我們企業(yè)是房地產(chǎn)租賃行業(yè),收到的中介服務(wù)費(fèi)增票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
社保新規(guī),強(qiáng)制上社保,現(xiàn)在我們公司的人員是工資拆分開在兩家公司發(fā)放工資,一家公司上社保,這個(gè)情況有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工8月份離職,8月份的時(shí)候未及時(shí)辦理停交社保導(dǎo)致9月份才辦理按照社保新規(guī)當(dāng)月離職當(dāng)月社保也要繳納,公司跟員工協(xié)商可以在8月份工資里扣除9月份全部社保費(fèi)用700元(比如原來是個(gè)人承擔(dān)200元,公司承擔(dān)500元),現(xiàn)在我要申報(bào)8月屬期的個(gè)稅這個(gè)員工9月的社保費(fèi)用(即700元)要在個(gè)稅這里體現(xiàn)嗎?
老師,原產(chǎn)地證明書在哪里辦理的
員工在上班期間被人打傷了,住院醫(yī)療費(fèi)怎么做賬?
老師您好,公司廠房出租后按12%交了房產(chǎn)稅后還要不要交沒有出租時(shí)每年十月份申報(bào)的房產(chǎn)稅,
老師 收到銀行開具的貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,政策麻煩給一下,謝謝
老師,請(qǐng)問如果物業(yè)公司代收電費(fèi),可以讓對(duì)方打款過來備注服務(wù)費(fèi),然后開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嘛?
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了20萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
這樣填對(duì)嗎
同學(xué)你好 這樣看著沒問題