你好 什么原因 四舍五入的差異嗎
老師,你好,請問一下增值稅的銷賬和進項一直都沒結轉,月末直接用借:轉出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項和進項一直在累計,這個怎么處理呢?
老師,你好?請問一下年底結轉時發(fā)現(xiàn)轉出未交增值稅科目貸方比實際需要繳的稅多了,要怎么調(diào)賬處理呢?進銷項都是對的
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結轉,比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應交稅費-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結轉到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
老師,你好! 我增值稅進項”借方“和銷項”貸方“都做好了,現(xiàn)在要結轉”未交增值稅“科目下,以前我是直接結轉的。借:銷項 貸:進項 未交增值稅 好像是說有借方專欄和貸方專欄,不能這樣子做是嗎?正確的結轉做法應該是怎么樣的,謝謝老師
老師好,當月進項稅大于銷項稅了,還需要結轉嗎?如果結轉的話是轉到哪個科目呢?謝謝 以前年度的進項稅和銷項稅都沒有結轉,科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計提借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進項和銷項都轉平嗎?
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
長期股權投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說到合營聯(lián)營就不明白是那個了
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
多了幾百塊錢
你好,能找出原因來嗎?如果找不出來的話,可以放到營業(yè)外收支。
還沒找到呢就是
借應交稅費轉出未交增值稅貸營業(yè)外收入。
好的,謝謝
不用客氣的,工作愉快。