您好,借管理費用-5890,借以前年度損益調(diào)整5890
老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應(yīng)該是做分錄借:以前年度損益調(diào)整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費用5890,貸:銀行存款5890,我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么調(diào)帳?
老師,發(fā)現(xiàn)19年有筆賬做錯了,借應(yīng)付,貸銀行存款,實際借方應(yīng)該是費用,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么做分錄
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應(yīng)該 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經(jīng)管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月我應(yīng)該怎么更正憑證呢
老師,正確賬務(wù)處理應(yīng)該是借:銀行存款,貸:管理費用。我做成了借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。請問用一筆賬如何進行調(diào)整
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整科目,怎么和利潤表聯(lián)系起來?怎么和資產(chǎn)負債表聯(lián)系起來?怎么和累計利潤聯(lián)系起來?
您好,以前年度損益調(diào)整是替代以前年度的利潤表科目。最后以前年度損益調(diào)整科目全部結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。