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老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應(yīng)該是做分錄借:以前年度損益調(diào)整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費用5890,貸:銀行存款5890,我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么調(diào)帳?

2021-01-25 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-25 18:46

您好,借管理費用-5890,借以前年度損益調(diào)整5890

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快賬用戶1885 追問 2021-01-25 19:06

老師,以前年度損益調(diào)整科目,怎么和利潤表聯(lián)系起來?怎么和資產(chǎn)負債表聯(lián)系起來?怎么和累計利潤聯(lián)系起來?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 19:09

您好,以前年度損益調(diào)整是替代以前年度的利潤表科目。最后以前年度損益調(diào)整科目全部結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。

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您好,借管理費用-5890,借以前年度損益調(diào)整5890
2021-01-25
你好 是的? ? 借 以前年度損益調(diào)整? -貸其他應(yīng)收款-社保費? ? 借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤?
2021-03-19
你好,收入類的其他填寫稅收金額。
2022-03-11
借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤
2022-06-30
你好,你實際上有沒有付這錢呢,就是說實際銀行存款上面有沒有減少?
2023-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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