您好,借 營(yíng)業(yè)外收入,,貸 管理費(fèi)用
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
21年做錯(cuò)一筆分錄,分錄是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款,正確的分錄是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整啊,老師
老師你好,之前9月份做賬 借:管理費(fèi)用5787 貸:銀行貸款5787 但是正確的是借管理費(fèi)用:5678.45 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額168.55 貸:銀行存款5787 該如何調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到租金退款,本來(lái)應(yīng)該是借銀行存款,貸管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),我做成了借銀行存款,管理費(fèi)用貸方,現(xiàn)在要怎么調(diào)
去年有一筆正確的分錄是借:管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)錯(cuò)錄成了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,應(yīng)該怎么調(diào)賬,企業(yè)是虧損狀態(tài)
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷(xiāo)長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷(xiāo)的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問(wèn)一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦?,所以提單是一份總提單,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷(xiāo),匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒(méi)有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷(xiāo)清稅證明咋開(kāi)具,具體步驟
叉車(chē)?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷(xiāo)了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少
營(yíng)業(yè)外收入借方要用負(fù)數(shù)還是正數(shù),我現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入財(cái)產(chǎn)中和營(yíng)業(yè)外收入科目余額表的數(shù)對(duì)不上,營(yíng)業(yè)外收入我用的是正數(shù),管理費(fèi)用用的是負(fù)數(shù)
不可能吧,你不一個(gè)方向怎么平呢
那正確的分錄是什么?數(shù)字應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù),能寫(xiě)一遍嗎?
是寫(xiě)正數(shù)的,按照我給你第一次寫(xiě)的那個(gè),因?yàn)橹熬褪青欠?
借:營(yíng)業(yè)外收入用正數(shù)?管理費(fèi)放貸方也用正數(shù)?管理費(fèi)用放借方用紅字表示不就好了,我目前就是借營(yíng)業(yè)外收入正數(shù),借管理費(fèi)用紅字,不是跟你的說(shuō)的分錄一樣嗎?為什么我的會(huì)不平?能幫我解釋一下嗎?
可以啊,你的也是平的,管理費(fèi)用貸方和借方紅字是一樣的
但是為什么利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入和科目余額表中的營(yíng)業(yè)外收入累計(jì)數(shù)不一樣,且差額數(shù)就是這筆賬務(wù)
調(diào)整完還不一樣嗎
嗯嗯,這是怎么回事
你截個(gè)圖我看一下你有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)