您好,需要建立二級子科目。比如說預(yù)付賬款—a公司
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
我們的A向B項的銷售了1000元的一個商品,但是B是佘銷,這個時候我站在A公司的角度做賬,B欠了A公司1000元,我掛在了應(yīng)收賬款當(dāng)中去。A跟B之間肯定不只有一筆訂單,一般公司之間的一個交易往來都是多次的好,那么,假設(shè)后續(xù)B跟A之間還有更多的訂單,那這時B向A支付了2000元,那這個時候B的往來賬在A公司的賬目上有一個-2000元,那這個時候-2000元的話,我的應(yīng)收賬款是不是成為了一個負(fù)數(shù)?-1000元對吧,那這個時候我的應(yīng)收賬款應(yīng)該在貸方。 這個例題中,為什么第一次業(yè)務(wù)(賒銷)和第二比業(yè)務(wù)要(已經(jīng)付過錢)相加起來?不是應(yīng)該每一次業(yè)務(wù)都各自算清楚嗎
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
在實務(wù)操作中,我們企業(yè)沒有應(yīng)付科目,只有預(yù)付科目,我在對往來的時候,比如圖里面的第二筆購入原材料一批,我怎么區(qū)別這筆交易是真的抵清前面支付的預(yù)付,還是真的就是一個應(yīng)付賬款呢?到期末的時候,有很多很多的交易,一筆一筆的縷也不現(xiàn)實。
老師好,我們在學(xué)習(xí)時關(guān)于往來賬的科目運(yùn)用是說,用了預(yù)付科目就不用應(yīng)付科目,用了預(yù)收科目就不用應(yīng)收科目,在實際工作中,比如有100個供應(yīng)商,其中有50個先預(yù)付后來票,另50個是先來票后付款,那是不是前者用預(yù)付科目、然后一預(yù)到底,后者用應(yīng)付科目呢?這樣待業(yè)務(wù)發(fā)生很多時,方便對賬嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
您的摘要寫的很簡單,應(yīng)該寫購入原材料—什么原材料—供應(yīng)商是誰
我怎么知道是真的預(yù)付還是是應(yīng)付呢?因為公司只有預(yù)付這個科目
您可以加一級科目的,謝謝!
您好,建議您把摘要寫清楚。預(yù)付賬款什么,應(yīng)付賬款什么
可是這樣在清理往來的時候就需要一條一條看了 公司業(yè)務(wù)量又大 點開看每一條的摘要也不太現(xiàn)實,老師有其他的方法判斷這是應(yīng)付還是預(yù)付么?
您好,看分錄,謝謝 借:預(yù)付賬款 貸:銀行出來 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
在看科目余額表的時候 怎么區(qū)分這個是預(yù)付還是應(yīng)付呢?
科目余額表的話,有子科目的,直接顯示出來