你好,同學(xué)具說(shuō)下這個(gè)15000%2B5000具體是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我9月的消耗性生物資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)為原材料了(9月從地里收割出來(lái)加上各種人工及材料費(fèi)轉(zhuǎn)成原材料已經(jīng)入庫(kù)了),但是10月份又發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)一下我是不是需要把9月轉(zhuǎn)為原材料的那筆分錄沖銷,再加上相關(guān)費(fèi)用再入庫(kù)呢
老師我想問(wèn)下材料五里面的第五小題答案里為什么要加上(15000+5000)他的加工材料不是出售了嗎?
老師 這是一道道題 里面有幾個(gè)小問(wèn)題需要幫忙解決一下 1.圖二的的第二問(wèn)說(shuō)結(jié)合資料一和資料五 可是和資料五有什么關(guān)系呢?是說(shuō)后面需要的意思么?然后資料五第一行資本成本是多少怎么推斷呢?第二行的我知道是9% 第一行不知道是多少 2.計(jì)算內(nèi)含收益率 幫忙計(jì)算一下 因?yàn)楹痛鸢覆灰粯?想看一下老師的計(jì)算列式
老師,我想問(wèn)下,廠里做內(nèi)賬,要出利潤(rùn),自己買(mǎi)原材料加工成品,那收入的話需要加上庫(kù)存商品的金額嗎?因?yàn)槌杀臼欠赐频?,所以減去所有成本的時(shí)候是不是剩下的原材料金額還是要加回去的
以上是題目 然后我想問(wèn)的是其中第4小題和第5小題 請(qǐng)問(wèn)1.第4小題的存貨成本為什么不把資料4的成本算進(jìn)去呢? 請(qǐng)問(wèn)2.第五題算期末余額,為什么在算領(lǐng)用存貨成本時(shí),加了28.73.又要把28.73減去呢??還要減去跌價(jià)準(zhǔn)備呢? 謝謝老師了,還望老師在百忙之中抽空回答我的問(wèn)題
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過(guò)程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問(wèn)老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢(qián)必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]
老師不好意思圖片發(fā)不過(guò)去
你好,上面寫(xiě)的是將用于出售,就是還沒(méi)有出售的意思。
呢呢個(gè)加工材料是用已有的材料發(fā)出所以最后算期末余額的時(shí)候就不用加進(jìn)去對(duì)嗎老師
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。