需要,可以抵扣,分錄和你開發(fā)票分錄是一樣的,可以抵扣
我們是一般納稅人,那我們的無票收入也是要計算銷項稅么,可以正常抵扣是嗎
老師,你好,我們是一般納稅人,我們收到的電子專票,一個點的,可以抵扣進項嗎?可以享受我們的加計扣除10%嗎?我們是現(xiàn)代服務業(yè),是技術服務行業(yè)的,正常的專票是可以抵扣進項,也可以享受加計扣除的呢
收到小規(guī)模代開的3個點專票可以正常抵扣嗎。我們是一般納稅人 但是我們開出去都13個點、有什么注意事項嗎
我是一般納稅人,老師,我開出去的專票,和普票是不是都是要算進項稅抵扣的 專票我知道可以算我銷項稅,那普票稅額是不是我也得算銷項?勾選平臺進項稅額,也要抵扣我普票的稅額嗎
老師,我們是紡織品一般納稅人,對方要求開普票,可是我們開的發(fā)票都是增值稅專票。我們還有進項稅留抵,那開了普通發(fā)票給對方,這個進項稅能正常抵扣嗎
紙質銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務費嗎?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應該是往來款,賬務處理在4月沖減收入掛賬,匯算應該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務軟件,用什么方法結轉成本,怎么分配制造費用
好的,現(xiàn)在我接手之前經(jīng)銷商的冰箱之類的,可以算作固定資產(chǎn)么?數(shù)量多,但是價格便宜,還是照常折舊么,折舊年限和預計凈殘值如何確定呢
這實務中是單價不超過5000直接做費用 就可以,不做固定資產(chǎn),
但后期我們是會給顧客做投入的,就是免費給他們用,不折舊的話我不好計算啊
你折舊可以按3年折舊,殘值率可以設置為0 ,原值/3/12=月折舊額,
新車的固定資產(chǎn)凈殘值怎么算呢
公司需要的開票信息是包括哪些呢
這個殘值率設置為0 就沒有凈殘值? ,公司開發(fā)票,需要 有名稱,納稅人識別號地址,銀行賬戶 信息,電話號碼,合同,等資料
一般凈殘值都是這么設定嗎?新車的凈殘值是根據(jù)自己的判斷還是市場行情呢
這個現(xiàn)在是對這個沒有要求,這個實務中一般就沒有殘值率了,你也可以按之前設置0-5% 自己選擇
老師,目前公司是小規(guī)模,現(xiàn)在針對新冠稅率是1%,那我們做賬稅率就1%算應交增值稅么
是的,是的按1%計算增值稅