需要對方給你開一個收據(jù)。
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師,上個月收到的檢測費是交的現(xiàn)金,我也給他開票了,這個月他用銀行存款又把實驗費轉(zhuǎn)過來了,我把現(xiàn)金給他了,需要開收據(jù)或是證明嗎
我9月收到發(fā)票 我做帳分錄是 借:銷售費用 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 現(xiàn)在對方要求我們開具紅字信息發(fā)票 他們要重開發(fā)票他 稅點提高 我把錢退給他們 他們也把新票給我了 是專票 現(xiàn)在是12月 我怎么調(diào)賬呢
老師,我收到一張專用發(fā)票,開具的訴訟費,我是借:其他應(yīng)收款張三,貸庫存現(xiàn)金,月底時候這個客戶把錢給我們了,我又記的借銀行貸其他應(yīng)收款張三,總覺得不合適呢,那進項稅額怎么記呢
你好,我想問一下,就是說嗯有一個公司吧,他比方說是2009年成立的,當(dāng)時也出了驗資報告,然后呢注冊資金肯定是到了公司賬戶了,當(dāng)時做的分錄是借銀行存款貸實收資本,后來他把這個錢又取走了,他做的是嗯借庫存現(xiàn)金貸實收資本,反正報表上是有這個實收資本,但是銀行存款上早就沒有這個實收資本的錢了,但是他們一開始有這個驗資報告,像這樣的還用還用再次實繳嗎?
老師,我們公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品,也有來料加工的產(chǎn)品,像來料加工的產(chǎn)品是否應(yīng)該分攤固定資產(chǎn)折舊
老師,我們總公司跟A公司簽訂了一個服務(wù)合同,但是收款和開票的是我們分公司,這樣可以嗎
一般納稅人20萬開專票需要交多少稅,怎樣計算的?
小規(guī)模納稅人一個季度開票超30萬要怎么操作
老師,我們給客戶開的發(fā)票和實際發(fā)貨數(shù)量不一樣,種類和總金額是一樣的,那我該怎么入賬,怎么保證最終庫存商品什么的都是一致的。
老師您好,我們分公司沒有另外開銀行賬戶,和總公司共用一個基本戶可以嗎?有什么弊端
老師您好我每月收到的數(shù)電發(fā)票需要在發(fā)票入賬標(biāo)識進行確認提交嗎,
老師,個體工商戶沒開通稅務(wù)登記,現(xiàn)在注銷咋注銷?
公司要注銷了,還有預(yù)付賬款,怎么清理
公司買了個手機 怎么入賬?