借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老師:個(gè)人墊付土地稅(做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證) 計(jì)提/借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-土地稅 繳納/借:應(yīng)交稅費(fèi)-土地稅 貸:其他應(yīng)付款-職工 請(qǐng)問老師在給個(gè)人報(bào)銷的時(shí)候怎么平賬。。為何我給個(gè)人報(bào)銷后,科目余額表內(nèi)銀行存款多這筆錢呢
請(qǐng)外面的老師講課,一共花費(fèi)1050元,其中1000元為老師講課費(fèi)(由單位職工墊付,之后走公務(wù)卡報(bào)銷),50元為老師應(yīng)交個(gè)稅(由我單位代扣代繳,走基本戶),1050元均由直接撥款支付。分錄應(yīng)該怎么做 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 1050 貸:財(cái)政直接支付 1050 借:銀行存款 50 貸:其他應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅 50 由基本戶支付個(gè)人時(shí) 借:其他應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅50 貸:銀行存款 50 這樣列財(cái)務(wù)分錄對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉硪驗(yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,我們公司付個(gè)人所得稅的時(shí)候入賬是:借,其他應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸,銀行存款。現(xiàn)在因?yàn)楣举Y金周轉(zhuǎn)不過來需要員工轉(zhuǎn)回一部分錢回來(這部分錢工資哪里沒有扣),請(qǐng)問老師,我們收到員工轉(zhuǎn)回來的這筆錢如何入賬呢?是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補(bǔ)助款,要求我公司開9個(gè)點(diǎn)的專票,然后施工方會(huì)開票給我們。 開票出去 借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 收到補(bǔ)助款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 是這樣嗎 請(qǐng)問 那收到施工方的票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
我是這么做的。為何銀行存款還是多了這筆錢呢
看一下你的銀行存款明細(xì)賬。
做了之前是多少?之后是多少?
做完帳余額沒有變化 我搞不懂,做完這筆后余額居然沒體現(xiàn)出付款
你好 截圖看下日記賬的
老師,是不是得重新計(jì)提繳納
不需要 我看下什么原因的
老師幫忙看下哦
這個(gè)是當(dāng)時(shí)的憑證, 轉(zhuǎn)
19年的, 在2020年12月針對(duì)這筆做了報(bào)銷 借 其他應(yīng)付款-職工 貸 銀行存款
但是為什么銀行存款不平
你好 支付的分錄在哪里
圖片看得到嗎
你好,日記賬你沒有給我截圖過來,看到的分錄沒有用。
金蝶日記帳怎么找啊 老師
財(cái)務(wù)模塊兒有一個(gè)大類賬本
我用的是金蝶 怎么找
財(cái)務(wù)模塊你能找到嗎?你的憑證在哪里做?你能找到嗎?
這不是所有的金蝶軟件,它都是一樣使用的。
明細(xì)分類賬? 財(cái)務(wù)報(bào)表中的日?qǐng)?bào)表?
看下哦老師
你好找一下你的網(wǎng)上銀行里面。