你好,不需要,直接填主表的23欄。
老師,八月新注冊(cè)的公司,已到稅務(wù)報(bào)到,但是沒(méi)領(lǐng)稅控盤(pán),沒(méi)開(kāi)票,八月份員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)有火車(chē)票,這個(gè)是可以抵扣的吧?那我八月份在增值稅申報(bào)表附表二要填寫(xiě)嗎?可以九月份再填嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是去年才開(kāi)辦到企業(yè),繳過(guò)倆年的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)共760元,都已填的附表四的第一行了,這個(gè)月第一次繳增值稅,現(xiàn)在需要抵扣,也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里,現(xiàn)在主表一沒(méi)有帶出來(lái),我填到23行,校驗(yàn)不過(guò)去,怎么辦,錯(cuò)在哪里,謝謝!
老師,我這個(gè)月外地預(yù)繳了增值稅,公司進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要繳納增值稅,我這樣填寫(xiě)附表四正確嗎?填寫(xiě)了附表四以后,數(shù)據(jù)沒(méi)有跳轉(zhuǎn)到主表怎么回事?
老師,我公司從這個(gè)月開(kāi)始有銷(xiāo)項(xiàng)稅,以前都沒(méi)有,我2019年1月買(mǎi)了金稅盤(pán),當(dāng)月就填寫(xiě)附表四減免但是當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是現(xiàn)在開(kāi)始要繳稅了,填寫(xiě)主表23欄,還需要重新第二次填寫(xiě)附表四嗎
我們是科技企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填在附表四第六行了,上個(gè)月開(kāi)票了,有銷(xiāo)項(xiàng)稅,如果是用這個(gè)抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個(gè)抵減額呢?
老師好,匯算清繳有營(yíng)業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒(méi)收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個(gè)季度成本,合同約定要九月份給開(kāi)票,現(xiàn)在注銷(xiāo)公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款-某人 2萬(wàn),, 這種沒(méi)走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報(bào)個(gè)稅工資嗎?要是申報(bào)是在所屬期為3月的個(gè)稅中申報(bào)嗎?望老師明確回復(fù)時(shí)間
老師,銀行付款保險(xiǎn)費(fèi),但是無(wú)票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請(qǐng)問(wèn)公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個(gè)是只填寫(xiě)我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!