您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有做退稅申報(bào)?
我咨詢(xún)你個(gè)事情,我們是生產(chǎn)性企業(yè)免抵退稅當(dāng)時(shí)退的留底的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在錢(qián)還沒(méi)有退下來(lái),下個(gè)月還能不能抵扣這些進(jìn)項(xiàng)?
我們稅務(wù)局自動(dòng)給我們申請(qǐng)了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫(kù),那我下個(gè)月看到的增值稅申報(bào)表留底稅額是不是就沒(méi)有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒(méi)收到錢(qián),因?yàn)槲覀冞@個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng),照這個(gè)樣子,我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項(xiàng)了?
出口生產(chǎn)制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)不足,留底稅額不能及時(shí)退稅。1.退稅有最晚申報(bào)時(shí)間么?現(xiàn)在23年5月的還沒(méi)退完。2.如果退稅金額1000留底稅額600,那當(dāng)月退稅金額是400么?還是0?剩余未退稅額是1000的話(huà)是否要繳納增值稅?這部分下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)后還可以再退么?
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷(xiāo),必須當(dāng)月記收入開(kāi)票,但是我的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能取得,不能及時(shí)抵扣,這樣我下月申報(bào)的時(shí)候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請(qǐng)留底退稅可以嗎?
郭老師,我們生產(chǎn)企業(yè),當(dāng)期10月留底稅額是8萬(wàn),11月申報(bào)10月免抵退稅額是18萬(wàn),我們只能退8萬(wàn),這10萬(wàn)本來(lái)能退,但留底不夠,下期11月有留底稅的話(huà)還會(huì)退給我們嗎
之前往服務(wù)器沖的100塊錢(qián)現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了錢(qián)也取不出來(lái)了可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎?摘要要怎么寫(xiě)?
老師第三題為什么不能合并為一項(xiàng)租賃???
購(gòu)買(mǎi)的辦公桌椅5萬(wàn)塊,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師您好,加油站贈(zèng)送的給客戶(hù)水飲料紙巾是否視同銷(xiāo)售處理?贈(zèng)送的這些水飲料取得了專(zhuān)票,怎么做賬務(wù)處理?
合同價(jià)款3萬(wàn),如果我們是小規(guī)模只能開(kāi)具3%專(zhuān)票,是不是要開(kāi)具29150.94才對(duì),因?yàn)楹罄m(xù)他們也是按照這個(gè)金額打款給我們(30000/1.06*1.03)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師我發(fā)一個(gè)科目余額表,可以幫我在固定成本和變動(dòng)成本表里面填一下嗎?我直接發(fā)你QQ郵箱
老師您好,公司要做出口業(yè)務(wù),金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè),加幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧錢(qián)呢
請(qǐng)問(wèn)如果社保應(yīng)扣是100,實(shí)扣是80,記賬計(jì)提應(yīng)計(jì)提80的,錯(cuò)計(jì)提為100,應(yīng)該如何沖減多計(jì)提的20呢?
老師,我們公司買(mǎi)了一個(gè)金蝶的ERP系統(tǒng),銀行轉(zhuǎn)賬付了10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
只要是購(gòu)買(mǎi)家具就要做累計(jì)折舊嗎
做了退稅申報(bào)
老師您好,做了退稅申報(bào)
做了退稅申報(bào) 就不好繼續(xù)抵扣了