你好,采購合同和銷售合同交的印花稅稅率是一樣的,都是萬分之3,不區(qū)分行業(yè)的?
瓷磚銷售,銷售合同和購進合同印花稅一樣稅率嗎,是多少稅率
采購合同和銷售合同交的印花稅一樣嗎?是多少呢?分行業(yè)嗎
印花稅的采購合同和銷售合同都是按照多少比例交稅呀
老師,我們公司是一家電池光伏銷售公司,簽訂的銷售合同都交合同印花稅,那采購合同要交印花稅嗎?會計摘要怎么寫?銷售合同和采購合同交印花稅在一個地方,一個選項嗎?都是合同印花稅嗎
十六萬多的采購合同和四十多萬的銷售合同要交印花稅嗎
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤的20%個人分紅對吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個月對上個月賬的時候發(fā)現,有一天老師付款多付了一次,(如老師應付8元,實際付16元)因每天只能吃一餐,這個月我要做退費,但是從刷臉平臺退費不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當天少提現8元。我記賬的時候 借:預收賬款16 貸:其他應付款8 伙食費收入8 下個月:借其他應付8 貸預收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費明細單,和當月多刷的餐費明細。但是收據我不知該處理(收據是電子打印的,退的8元收據該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
一般納稅人,在納稅申報前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請問做賬上月收入時,直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應交增值稅是130,個體工商經營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請問老師,這75元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報表,有什么風險需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務票還是直接申報他們的工資呢