可能是按比例直接結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機器先發(fā)給我們,等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進項票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票。現(xiàn)在的問題是來票時,記入庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫存商品就是0,但是倉庫實際庫存很多,因為發(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫存商品怎么處理呢,賬實不符,也不知道怎樣才能相符。
會計小白提問:請問老師,我司是商貿(mào)批發(fā),月末的庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照當月實際發(fā)給客戶的產(chǎn)品數(shù)量核算進價成本還是按照當月收到的廠家開的發(fā)票額來結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我司是這樣:比如本月實際發(fā)給客戶(銷售)是10000件產(chǎn)品,但是有的客戶當月不需要發(fā)票就不給開了,實際開票只開了1000件。我要根據(jù)當月銷售額來申請廠家的進項發(fā)票,我要怎么辦呢?
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,請問一下老板接回來一家公司的賬來電子稅務(wù)局增值稅一般納稅人申報表,1-10月累計開票2001117.16,會計做賬的成本159798.06 ,不是抵扣的稅都有182461.99 應(yīng)該抵扣了182461.99?13%=1403553.78的庫存商品了吧?就算按照70% 結(jié)轉(zhuǎn)成本也不止15萬多的成本吧?是嘛
老師股權(quán)變更,章程修正案和章程有什么區(qū)別
公司支付員工工傷住院醫(yī)療費怎呢入賬
老師請問下數(shù)據(jù)透視表如果想取消那個匯總的,我點設(shè)計里以表顯示咋沒反應(yīng)?
出口退稅發(fā)票金額開少了 但是已申報 稅也退下來了 怎么辦呢 可以補開嗎?
項目負責人可以轉(zhuǎn)賬到公賬嗎?項目負責人不是公司的人沒買社保,掛靠的
老師,請問個體工商戶 可以申報工資薪金嗎?
公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)給個人,約定公司承擔契稅,可以稅前扣除嗎
老師他這個發(fā)票開的對嗎?有什么問題嗎?
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
裝修公司的設(shè)計師工資能不能計入成本
這種比例結(jié)轉(zhuǎn)怎么好掌握呢?這個稅務(wù)局認可嗎?正常的做法應(yīng)該需要怎么做呢?求指點。
稅局不認可。正常應(yīng)按平均成本單價*銷售數(shù)量
需要附什么樣的材料,這個模板能分享一下嗎?
附 自制的成本核算表