你好!這個(gè)你只有固定資產(chǎn)清理的時(shí)候才做了。計(jì)入固定資產(chǎn)清理。
老師,門店撤柜了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊了一半,然后轉(zhuǎn)入下一個(gè)門店用,這個(gè)賬務(wù)該怎么處理,比如固定資產(chǎn)2000,按照5%計(jì)提殘殖,已經(jīng)折舊1100,還有剩余的沒有折舊完,門店也撤了, 撤回的固定資產(chǎn)下個(gè)門店繼續(xù)接著用
請(qǐng)問固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊完了,還繼續(xù)使用。剩余的殘值結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目就可以了嗎?
老師 請(qǐng)問把已經(jīng)提完折舊沒有用的固定資產(chǎn)殘值費(fèi)用化需要什么手續(xù)嗎 還是直接轉(zhuǎn)就可以了
老師,固定資產(chǎn)原值已經(jīng)折舊完畢,設(shè)備已經(jīng)報(bào)廢,原值一直掛賬上,有必要把報(bào)廢的原值一直掛賬上嗎,折舊完畢的固定資產(chǎn)還可以用固定資產(chǎn)清理科目嗎,具體怎么分錄
請(qǐng)問老師,價(jià)值7580元一套的電腦,可以直接入辦公費(fèi)用還是需要進(jìn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
就是即使現(xiàn)在沒有再用了,但是沒有清理,賬面也不要轉(zhuǎn),這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)是嗎
你好!是的。就是這樣做。這樣是正規(guī)的做法。