您好 設(shè)備已經(jīng)報廢 應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理 請問有殘值么
賬上16年已經(jīng)清理完畢的固定資產(chǎn)(即原值和折舊都已經(jīng)注銷),但實物還在,現(xiàn)在2020年要把實物賣了,賬上怎么處理。
老師,固定資產(chǎn)原值已經(jīng)折舊完畢,設(shè)備已經(jīng)報廢,原值一直掛賬上,有必要把報廢的原值一直掛賬上嗎,折舊完畢的固定資產(chǎn)還可以用固定資產(chǎn)清理科目嗎,具體怎么分錄
我們賬上有筆固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)已經(jīng)累計折舊完畢,但還有大概幾百元的殘值在賬面,目前固定資產(chǎn)一直還在使用中,這種情況下,1. 這筆固定資產(chǎn)即便折舊完,還是一定要掛在賬上的嗎?2. 資產(chǎn)負(fù)債表上是一直要體現(xiàn)這個固定資產(chǎn)的累計折舊和賬面價值信息的嗎?3. 對于固定資產(chǎn)來說,是所有的固定資產(chǎn)在進(jìn)行折舊前都必須要設(shè)定一個殘值嗎?可以不設(shè)殘值或設(shè)殘值為0進(jìn)行折舊嗎?
老師,賬上房屋固定資產(chǎn)原值是635萬,在上月已報廢拆除,7月停止累計折舊,截止6月累計折舊359萬,這個固定資產(chǎn)清理及固定資產(chǎn)損失會計分錄具體怎么寫
報廢了一批已提完折舊,凈值為0的固定資產(chǎn),當(dāng)成廢品賣掉。賬務(wù)處理時還有必要通過固定資產(chǎn)清理這個科目嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
目前是零殘值
借 累計折舊 貸 固定資產(chǎn)