同學(xué),你好 你需要做個(gè)合同的,如果稅務(wù)要查,可以查你的銀行記錄
老師好,我想咨詢一下小規(guī)模季度納稅申報(bào),我公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度請(qǐng)國(guó)稅代開(kāi)專票超過(guò)了30萬(wàn),但是每開(kāi)一張專票國(guó)稅局都從我公司銀行賬戶扣了稅款,請(qǐng)問(wèn)季度納稅申報(bào)的時(shí)候是不是不應(yīng)該再申報(bào)增值稅了呢
老師你好,安裝工程公司,是核定征收的,小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了60萬(wàn)的票,但是現(xiàn)在一張成本票都沒(méi)有,我現(xiàn)在要怎么做賬呢
老師你好,我想問(wèn)一下:租賃行業(yè)小規(guī)模納稅人自己開(kāi)專票,專票金額一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)的話,本企業(yè)收到的沒(méi)有開(kāi)票的零星現(xiàn)金收入是不是也都要繳納增值稅
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
你好我想問(wèn)下,小規(guī)模裝修公司收入和成本要怎么確認(rèn)。我公司是不開(kāi)票的,我都是一個(gè)季度報(bào)一點(diǎn)的,每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)的?,F(xiàn)在稅務(wù)要查,收入和成本都是沒(méi)有單據(jù)的,我是不是要做個(gè)合同呢?
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來(lái)不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過(guò)賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬(wàn),但凈利潤(rùn)是虧損的,沒(méi)有企業(yè)所得稅,是不是能說(shuō)明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒(méi)有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開(kāi)始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來(lái)的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開(kāi)出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
銀行都是沒(méi)有往來(lái)的,如果做個(gè)合同,是一次性收入全做進(jìn)去還是分期做會(huì)比較好呢,是工程裝修合同。還有成本要怎么確定呢
同學(xué),你好 分期確認(rèn)收入,成本按照你自己付出去的錢確認(rèn)
那確認(rèn)收入的時(shí)候,成本還沒(méi)有發(fā)生的,都是先收錢的,那我成本可以預(yù)估先嗎?自己寫張單子放進(jìn)去
實(shí)際付出去的錢我們都是針對(duì)內(nèi)賬的
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
那成本都是白條的,稅務(wù)會(huì)給你稅前扣除嗎
同學(xué),你好 成本是白條,不會(huì)稅前扣除,全部納稅調(diào)整
可是公司是小規(guī)模的,沒(méi)有正式發(fā)票的,平時(shí)都是員工拿過(guò)來(lái)的報(bào)銷單
同學(xué),你好 報(bào)銷單后面也需要附發(fā)票的
那沒(méi)有發(fā)票呢
同學(xué),你好 最后納稅調(diào)整