申報有誤去稅局更正申報表處理
老師,我是剛報名的,零基礎,我想問企業(yè)所得稅這個報表,那個彌補以前虧損,跟減免所得稅額怎么計算,我怎么利潤填了6964,然后彌補以前年度虧損自己就成了6964,并且無法修改
老師 我剛發(fā)現(xiàn)個問題 企業(yè)所得稅報錯了 有什么補救辦法嗎 不然會顯示以前的漏稅了 怎么辦
老師,匯算清繳已上報,去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報時就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報發(fā)現(xiàn)填寫錯誤了,怎么辦呀,我正常更改年報,抵扣的那個稅是什么時候補繳上呢
你好老師,我們是一般納稅人的貿易行業(yè)。5月份剛開始建賬,賬套沒有了,手工賬也沒了?,F(xiàn)在我要補齊前四個月的賬,有什么好的辦法補救嗎?現(xiàn)在手里只有稅盤跟發(fā)票了,進項稅怎么看前四個月認證了哪幾張發(fā)票
老師 我現(xiàn)在的問題是 我明明錄進去了 現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的前期的數(shù)上加不了本期的數(shù) 所以企業(yè)所得稅風險提示數(shù)對不上,這種的有什么辦法嘛?
這個趙盼盼不是我,,代表財務負責人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財務負責人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師好,請問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應交增值稅轉營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應交增值稅就不轉營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經銷商。廠家那邊有個業(yè)務辦業(yè)務送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
這個對公司有影響嗎
可不可以企業(yè)所得稅匯算清繳的時候把這些加上呢
如果金額差別不大可以匯算補上