你好,差額可以放到營業(yè)外收支。

老師!我8月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅賬上少了1分,所以導(dǎo)致在計(jì)提應(yīng)交增值稅時(shí)多計(jì)提了1分,但是稅務(wù)申報(bào)都是對的,我這個(gè)如何調(diào)整賬?分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增值稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)的稅額比我做賬的少了1分錢,是因?yàn)榘l(fā)票小數(shù)點(diǎn)造成的。那這個(gè)到時(shí)候扣款就比我做賬的少1分,那我計(jì)提的稅額還剩下1分,要怎么處理掉
老師好,請問增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個(gè)5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,今年是開1個(gè)點(diǎn)的稅,我們做賬稅額是按1個(gè)點(diǎn)的稅額,還是按3個(gè)點(diǎn)的稅額做,再就是對方跟我們開了一張專票,那個(gè)稅額,我們不能抵扣,應(yīng)該要怎么做分錄,再就是報(bào)稅的時(shí)候要怎么報(bào)啦。
老板,現(xiàn)在稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn),做分錄的時(shí)候是計(jì)提一個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅1個(gè)點(diǎn)。在申報(bào)增值稅時(shí)候銷售額不超30萬是免增增值稅,但是申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)的稅款免增。我會(huì)計(jì)分錄還需要計(jì)提2個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)嗎?
這個(gè)也是做受益所有人信息備案嗎老師
怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師!我公司欠A公司60萬元未開票,A公司欠我們40萬,計(jì)劃將40萬抵賬,我們付A公司20萬元清賬,我們需要簽訂什么協(xié)議?注意什么事項(xiàng)?稅務(wù)有什么問題沒?
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金總和數(shù)據(jù)是來源于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)賬,而不是來源于工資表,對嗎?計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的工資不用算進(jìn)來嗎?
@董孝彬老師可以在問你個(gè)問題嗎?
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎?為啥扣了,大病醫(yī)療怎么查詢交的誰的
美妝行業(yè)公司買入車后,半個(gè)月賣出,賣給個(gè)人虧2萬多,自己公司開的票,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),自己公司開的票賣給私人可以過戶的嗎
老師,我公司是建筑公司,以工程款抵的房產(chǎn)商鋪,現(xiàn)在繳納房產(chǎn)稅,可以從租繳納?還是從價(jià)交
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,計(jì)入那個(gè)科目

