你好, 把少計(jì)提的那一分補(bǔ)記上就可以 原來(lái)計(jì)提的分錄不變,金額一分
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月申報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計(jì)提了幾百,有的職工公式錯(cuò)了,又多計(jì)提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計(jì)提時(shí)再怎么調(diào)?
老師!我8月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅賬上少了1分,所以導(dǎo)致在計(jì)提應(yīng)交增值稅時(shí)多計(jì)提了1分,但是稅務(wù)申報(bào)都是對(duì)的,我這個(gè)如何調(diào)整賬?分錄應(yīng)該怎么做?
五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時(shí)候,賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣,申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町?,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了!但是因?yàn)檫@筆多交的,在下期抵扣,但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報(bào)表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師您好,我咨詢一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒(méi)有用到以前年度損益這個(gè)科目去過(guò)渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請(qǐng)問(wèn)還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買(mǎi)來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師!具體的分錄怎么做!
把您原來(lái)計(jì)提的分錄發(fā)來(lái)看一下
是這樣的,因?yàn)殇N項(xiàng)做賬時(shí)少了1分錢(qián),導(dǎo)致進(jìn)銷項(xiàng)抵銷后的留抵多了1分錢(qián)。
你好, 你好,是的,因?yàn)槲蚁肟匆幌履阍瓉?lái)少計(jì)時(shí)那個(gè)分錄是怎么樣寫(xiě)的?然后補(bǔ)記就和你計(jì)提時(shí)分錄一模一樣
原來(lái)的是:借應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)
借應(yīng)收賬款1分,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)1分
老師!我的總應(yīng)收是對(duì)的,那個(gè)1分應(yīng)該是跑到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?還有我在10月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅多了2元怎么辦?
您好, 您好,您這個(gè)是不是因?yàn)槲膊宓脑虍a(chǎn)生的?如果是這樣,您計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目
老師兩個(gè)的具體分錄怎么做?
您還沒(méi)有回復(fù)我,具體是不是這個(gè)原因?
是的,我在年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.01貸營(yíng)業(yè)外收入0.01 借營(yíng)業(yè)外支出2,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2 我是這樣調(diào)就可以了嗎?
你好 我是這樣調(diào)就可以了
好的,謝謝老師!一大早煩了老師!
你好,不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快