你好看,發(fā)票備注有備注,支付企業(yè)代扣代繳的需要。
老師,工人給我們公司代開勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)個(gè)稅由我們公司代扣代繳,,這個(gè)個(gè)人說他沒有超過20萬,我們公司還需要幫他代扣代繳嗎
個(gè)人代開發(fā)票給我們公司,怎么看是否需要給他代繳個(gè)稅?
老師,個(gè)人給我們公司供貨打印紙7500元,她個(gè)人去稅局代開發(fā)票,需要交多少個(gè)稅,如何計(jì)算?是否需要我們公司代扣代繳?
個(gè)體戶開發(fā)票給我們,我們需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅那
公司收了代理商3000元,承諾代理商再發(fā)展分銷商,一個(gè)給500元返利傭金,請問這個(gè)500元怎么做賬呢?是否需要代理商提供發(fā)票入賬?如果轉(zhuǎn)給個(gè)人是否也需要他們提供發(fā)票,我們是否還要給他代扣代繳個(gè)稅?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
如果我們讓個(gè)人代開傭金發(fā)票給我們,是不是有納稅調(diào)增的情況!傭金的增值稅率是多少?
你好,你們主營是什么業(yè)務(wù)的?
電梯維護(hù)
你好不需要調(diào)整的,可以抵扣。
那傭金算勞務(wù)嗎?我不確定傭金的增值稅率,以及是否要代扣個(gè)稅?
你好,是 你看發(fā)票,備注上面都有需要你代扣代繳的發(fā)票,上面有備注支付企業(yè)代扣代繳。