你好 按你的凈利潤減去彌補(bǔ)虧損減去計提的盈余公積 填寫的 不重復(fù) 一個分錄有借貸
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤那一列該怎么填,我現(xiàn)在有2種方法,第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列,第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù),到底哪種正確,如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查(能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對了的,就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題)
資產(chǎn)負(fù)債表的 負(fù)債 里面的應(yīng)付利潤是按照利潤表里面的 利潤 填寫是嗎?如果應(yīng)付利潤是負(fù)數(shù)的話 就填負(fù)數(shù)嗎 ? 那所有權(quán)益里面未分配利潤也要根據(jù)這個填寫嗎 ? 如果兩項都要填的話會不會重復(fù)呀 ?
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤這項的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤數(shù)差額就是這筆6000元。請問該如何處理
如果年初都是數(shù)都是0的話,那么利潤表里的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤應(yīng)該一樣嗎
老師,好。去年年底的報表,利潤表里面的所得稅哪個數(shù)忘記填了。我們交的有稅,但是,就是填報表的時候,利潤表上的所得稅忘記填寫了。資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)是對著的,哪我匯算的時候,應(yīng)該怎么填,俺之前沒填的填,還是把所得稅哪個數(shù)填上
民間非營利組織會計制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎
因為我們是剛開始的企業(yè) 我做的是內(nèi)賬 這個月是虧損的
虧損的不能分紅 外賬分了嗎
分開的 ,未分配利潤那一欄還是按照利潤分配的那個金額填嗎 ?
未分配利潤期末-期初=凈利潤累計