您好,取回開具發(fā)票,紅字沖回,重新開具

老師,我公司是小規(guī)模納稅人,勞務派遣簡易計稅的,我做賬做的是差額部分交增值稅的,現(xiàn)在在填報增值稅申報表時出現(xiàn)問題了,減免稅稅率不是5個點的怎么弄,發(fā)票是開的5個點的全額票,請問老師后面怎樣處理,我沒哲了
老師好,請教下以下業(yè)務分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務派遣公司開出代發(fā)工資發(fā)票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應收賬款 105000 貸:主營業(yè)務收入 100000 應交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計提本月代發(fā)工資105000元。 借:主營業(yè)務成本 100000 應交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應付款-代發(fā)工資 105000 3,以上是否可以開具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?
勞務派遣開了增值稅普通發(fā)票 差額的 原本稅率應該是5% 不小心開成了1% 發(fā)票客戶已經(jīng)入賬并付款了 請問怎么辦
勞務派遣差額征稅跨月普票開錯稅率,本來應該開五個點的票開成了免稅,對方已經(jīng)裝訂憑證不愿意把票退回了怎么辦?連著三個月都開錯了稅率
老師我是小規(guī)模納稅人勞務派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
今年拿到了非全日制學歷證書需要做會計繼續(xù)教育嗎?
老師,我們公司小規(guī)模,幫別的公司開的普票,沒有增值稅,那企業(yè)稅現(xiàn)在能算出來嗎?開票金額1萬
你好,老師對于采購部門我們財務怎么去管控啊,現(xiàn)在出現(xiàn)好多問題,一個是掛賬的單價,還有廠家贈送的,他們采購的也給掛上帳了,很亂,怎么規(guī)范管理?。?/p>
企業(yè)能幫別人出口貨物嗎
老師 從牧民處購買的毛皮在領用時可以加計1%抵扣嗎
老師,申報完多長時間,發(fā)票的開票額度會自動提升?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進項,下個月也要交增值稅13000嗎?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
已經(jīng)不能取回了
您好,那您沒法處理了,紅字沖回只能取回原發(fā)票才能重新開具
那我報稅的時候應該怎么處理?
您好,只能按發(fā)票金額申報。所以,盡快協(xié)商,重新開票,取得錯誤發(fā)票