您好,取回開具發(fā)票,紅字沖回,重新開具
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我做賬做的是差額部分交增值稅的,現(xiàn)在在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)問題了,減免稅稅率不是5個(gè)點(diǎn)的怎么弄,發(fā)票是開的5個(gè)點(diǎn)的全額票,請(qǐng)問老師后面怎樣處理,我沒哲了
老師好,請(qǐng)教下以下業(yè)務(wù)分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務(wù)派遣公司開出代發(fā)工資發(fā)票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應(yīng)收賬款 105000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計(jì)提本月代發(fā)工資105000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 105000 3,以上是否可以開具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?
勞務(wù)派遣開了增值稅普通發(fā)票 差額的 原本稅率應(yīng)該是5% 不小心開成了1% 發(fā)票客戶已經(jīng)入賬并付款了 請(qǐng)問怎么辦
勞務(wù)派遣差額征稅跨月普票開錯(cuò)稅率,本來應(yīng)該開五個(gè)點(diǎn)的票開成了免稅,對(duì)方已經(jīng)裝訂憑證不愿意把票退回了怎么辦?連著三個(gè)月都開錯(cuò)了稅率
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫,我這個(gè)季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊(cè)資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個(gè)稅以及印花稅,請(qǐng)問,申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)哪個(gè)的個(gè)稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報(bào)?
老師你好!23年沒有年審,怎么修復(fù)啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過戶給總公司開發(fā)票的話是不是不能開專用發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)車輛的增值稅之前有抵扣過
老師你好,企業(yè)是糧食收購企業(yè),一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠
老師,以前報(bào)損的項(xiàng)目入了營業(yè)外稅前扣除,現(xiàn)在有收回款。是調(diào)整以前年度。調(diào)整納稅和財(cái)報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問公司+農(nóng)業(yè)模式開具的免稅發(fā)票,下游可以抵扣嗎
投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個(gè)年檢怎么報(bào)啊
已經(jīng)不能取回了
您好,那您沒法處理了,紅字沖回只能取回原發(fā)票才能重新開具
那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理?
您好,只能按發(fā)票金額申報(bào)。所以,盡快協(xié)商,重新開票,取得錯(cuò)誤發(fā)票