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老師好,我的問題是,11月在稅局代開發(fā)票開錯了,然后作廢后重開了,金額不變,相同的稅額交了二次,稅局讓在一月份去辦理退稅,那么做賬應(yīng)該如何操作呢?請指教

2021-01-18 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 23:00

你好,繳稅時,借:應(yīng)交稅金,貸:銀行存款,退稅時做相反分錄就可以啦!

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你好,繳稅時,借:應(yīng)交稅金,貸:銀行存款,退稅時做相反分錄就可以啦!
2021-01-18
分析原錯誤發(fā)票情況 10?月份開具了錯誤金額的普通銷售發(fā)票,由于是出口退稅公司且銷項稅免稅,當(dāng)時在?10?月份可能的賬務(wù)處理如下: 假設(shè)銷售商品,原錯誤分錄(假設(shè)金額為?A): 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)A 貸:主營業(yè)務(wù)收入?A 這里沒有涉及銷項稅,因為是免稅銷售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯誤發(fā)票時,賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)?-?A 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-?A 這一步是將原錯誤記錄反向沖銷。 11?月份重新開具正確發(fā)票 假設(shè)重新開具的正確發(fā)票金額為?B,賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)B 貸:主營業(yè)務(wù)收入?B 財務(wù)在?11?月份需要先沖紅原錯誤金額的賬務(wù)記錄,然后按照重新開具的正確發(fā)票金額重新記賬。整個過程中,由于是免稅銷售,不涉及銷項稅的調(diào)整。
2024-12-04
你好 看下能修改吧 能修改直接修改
2021-12-11
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
回單上是有編號 的,同學(xué)。
2019-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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