您好,最后將以前年度損益調(diào)整調(diào)整至未分配利潤即可
用以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負債表的未分配利潤不等于利潤表的凈利潤了 怎么辦
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
2020年使用調(diào)整以前年度損益科目以后,資產(chǎn)負債表未分配利潤怎么計算?
以前年度損益科目,調(diào)整少記業(yè)務招待費,借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款,調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤和什么
在使用了"以前年度損益調(diào)整"科目后,《資產(chǎn)負債表》與《利潤表》中"未分配利潤"數(shù)據(jù)不一致,這是正常的嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,