你好!這個(gè)你去核定,稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)然給你們補(bǔ)申報(bào)。
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,簽訂購(gòu)銷合同會(huì)產(chǎn)生印花稅,向我們這種門(mén)店都是零售業(yè)務(wù),我開(kāi)了個(gè)眼鏡店,驗(yàn)光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會(huì)計(jì)都是按銷售收入直接計(jì)提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過(guò)合同
請(qǐng)問(wèn)我們稅種認(rèn)定里沒(méi)有印花稅,但是開(kāi)過(guò)銷售石材的發(fā)票,需不需要繳納印花稅啊,而且是上一年的,會(huì)不會(huì)有罰款和滯納金
有認(rèn)定了印花稅的購(gòu)銷合同月報(bào)和資金賬薄次報(bào),當(dāng)月有開(kāi)票但未超額不需要繳納增值稅,那印花稅是做零報(bào)還是要把開(kāi)票銷售額輸在購(gòu)銷合同欄還是填寫(xiě)在資金賬薄欄里?
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
單位下半年就沒(méi)繳過(guò)印花稅,單位沒(méi)有簽合同,我就沒(méi)繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報(bào)第四季度的報(bào)表,我可以全年收到材料發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票,開(kāi)具銷售發(fā)票一次性申報(bào)印花稅?這樣操作會(huì)不會(huì)印花稅突然繳納多了,會(huì)不會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?這樣做會(huì)不會(huì)有滯納金?應(yīng)該怎么處理好?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒(méi)有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
好的老師,補(bǔ)報(bào)的話就沒(méi)有罰款和滯納金嗎
你好!會(huì)有滯納金,但是一般不會(huì)罰款。
好的。這個(gè)會(huì)不會(huì)影響企業(yè)的信用等級(jí)啊
你好!不會(huì)的,因?yàn)橹皼](méi)有核定。