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有認定了印花稅的購銷合同月報和資金賬薄次報,當月有開票但未超額不需要繳納增值稅,那印花稅是做零報還是要把開票銷售額輸在購銷合同欄還是填寫在資金賬薄欄里?

2022-03-03 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-03 09:58

需要填寫銷售額的,你的增值稅不需要繳納你的印花稅,需要正常繳納的。 你開的是銷售產(chǎn)品的,在購銷合同里面填寫 資金賬本,印花稅,這個是收到實收資本和資本公積的。

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需要填寫銷售額的,你的增值稅不需要繳納你的印花稅,需要正常繳納的。 你開的是銷售產(chǎn)品的,在購銷合同里面填寫 資金賬本,印花稅,這個是收到實收資本和資本公積的。
2022-03-03
你好!1、是的,是要申報的。是一次申報。沒有達到是不退市的。 2,是的,要計提社保
2021-05-07
貸款合同根據(jù)借款合同繳納印花稅
2024-01-06
你好 如果沒簽合同 按照開票申報 簽訂的按照合同
2021-05-17
您好,1需要填寫,沒勾選填零,2需要,零申報即可,3看發(fā)票內(nèi)容。是的,不退稅
2021-05-07
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