你好,一般是二年內(nèi)算是正常的,超過三年就是不正常了,
老師,新辦企業(yè),一般前幾年虧損算正常。超過多久會有異常?
老師,匯算清繳已上報,去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報時就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報發(fā)現(xiàn)填寫錯誤了,怎么辦呀,我正常更改年報,抵扣的那個稅是什么時候補繳上呢
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,但是之前財務(wù)更正前期差錯的時候用以前年度損益調(diào)整了,但是她沒有改正前期報表和匯算清繳表,已經(jīng)幾年了,我再23年更正分錄正常入賬還是回去前面改好呢?我接手后沒有用以前年度損益調(diào)整表了
老師您好,請問:現(xiàn)在遇到個問題。。就是按常理填報所得匯算清繳時,會有退稅,等于去年這家公司是虧損9w多,但是2季度交過所得稅200多,匯算清繳退稅?這樣稅務(wù)局會不會不高興、查賬呀?企業(yè)已經(jīng)連續(xù)2年虧損了,小規(guī)模納稅人。
各位老師們:我們?nèi)ツ暧幸粡?1元的費用票,商戶異常了,讓調(diào)增,匯算清繳過了,沒調(diào)增這筆費用,現(xiàn)在讓調(diào)增,如何做賬呀?又不用補繳企業(yè)所得稅,因為是虧損
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎