你好,這個可以先不結(jié)轉(zhuǎn),留置下個月抵扣,
老師,你好,我們公司上個增值稅只有進項沒有銷項,怎么做結(jié)轉(zhuǎn),下個月有怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,我們是一般納稅人,進項大于銷項,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月銷項大于進項,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎?會計分錄怎么做?
老師 只有進項,沒有銷項 增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請問錄入金額是不含稅的金額嗎?
如果是結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?下個月有怎么操作?
你好,要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),一般是不用結(jié)轉(zhuǎn),
下個月有怎么處理?
借方借應(yīng)交稅費--未交增值稅,直接抵掉下個月借應(yīng)交稅費--未交增值稅貸方