你好不交稅的情況下不需要修改,兩者可以不一致。
發(fā)票上的稅額是1%算的,稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)默認(rèn)算稅是3%,兩者不一致怎么辦,稅務(wù)系統(tǒng)的稅額不能手動(dòng)改
申報(bào)增值稅,填列附列一,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的開(kāi)具增值稅專票銷項(xiàng)稅額和開(kāi)票系統(tǒng)稅額隔幾分錢(qián),這個(gè)怎么辦要不要手工調(diào)整附列一稅額和開(kāi)票系統(tǒng)稅額保持一致??
小規(guī)模普票在開(kāi)票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開(kāi)票不含稅金額不一致,多出來(lái)的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
請(qǐng)問(wèn) 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的,但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢(qián),那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷售額多了2分比對(duì)不過(guò),我應(yīng)該怎么修改才能通過(guò)呢?
我司是小規(guī)模,財(cái)務(wù)入賬系統(tǒng)開(kāi)票銷售額、銷項(xiàng)稅額與電子開(kāi)票系統(tǒng)一致,但申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的開(kāi)票銷售額一致,銷項(xiàng)稅額少0.06元,怎么處理?
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)怎么算
是小微企業(yè)免稅的,收入不含稅金額9萬(wàn)多,那么我賬里面的稅按多少來(lái)做呢?
你好,按你發(fā)票的就可以 9萬(wàn)乘以1%。
好的,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎
你好不需要填寫(xiě)減免表的。