那你這個(gè)平時(shí)借款是放到其他應(yīng)收款呀,后面抵工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,同時(shí)貸銀行存款或庫存現(xiàn)金。
先請(qǐng)教一個(gè)問題,我們都是開現(xiàn)金支票,然后借款,年底再算賬,那流現(xiàn)金日記賬怎么記,年底抽欠條
我們平時(shí)都是開現(xiàn)金支票然后借款,年底結(jié)算一次,結(jié)算時(shí)候抽欠條抵工資 那年底發(fā)工資抽欠條呢,怎么做?
老師,我們機(jī)械租賃公司,駕駛員工資都是平時(shí)預(yù)支一點(diǎn),像現(xiàn)在老年的時(shí)候一次性結(jié)算,這種我們要怎么做賬呢
建筑業(yè)的外賬工資怎么做,平時(shí)都是借支生活費(fèi)不發(fā)工資,公司專戶轉(zhuǎn)給員工生活費(fèi),年底一次性結(jié)清工資尾款,工資表是按每次借支的錢來做賬,還是按應(yīng)該發(fā)的錢每月計(jì)提不付款,年底再匯算呢
老師好,我們是一般納稅人建筑企業(yè),我有一個(gè)疑問是總包方會(huì)從結(jié)算款里代扣底下工隊(duì)的農(nóng)民工工資,然后我們和工隊(duì)結(jié)算的時(shí)候也會(huì)同樣代扣對(duì)應(yīng)金額的農(nóng)民工工資,我們給總包開發(fā)票,工隊(duì)給我們開發(fā)票,我理解是一借一貸我們的賬上借貸就是平的,不知道我的理解有沒有問題
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎