同學,你好,第一行和第二行,主表上。
小規(guī)模納稅人在自己家開具的3%專票,如何填報增值納稅申報表?填報哪列?
河南,小規(guī)模納稅人自開專票,增值稅申報表填在哪一行?
小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票填寫在申報表哪一欄?
小規(guī)模納稅人自己開的專票,在申報增值稅申報表時應該填在哪里?
小規(guī)模納稅人開了數(shù)電專票,請問增值稅申報表填在哪一行?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務費,還有農(nóng)機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進項稅先做到待認證進項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認證轉到進項稅 借:應交增值稅 進 53985.17 貸:待認證進項稅 53985.17 結轉銷項稅47907 借:應交增值稅 銷 47907 貸:轉出未交增值稅 47907 期末結轉留底稅額6078.17 借:應交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
本季度有代開專票5萬,自開專票9萬,那就在第2行寫14萬元,對嗎?這14萬都要交稅的,對嗎
第2行是稅務機關代開專票金額,那自開的也寫一起,可以嗎?其他也沒地方可寫啊
同學,你好,是不含稅的銷售額,2和1都要寫。你稅率是1%的話,減免明細表上面寫上2%的本期發(fā)生的減征的稅額,這樣你主表16行就會減2%稅額,下來就是1%
對,就是不含稅金額。我主要是說:1.兩塊金額合計寫在第2行“代開專票”欄,對嗎?當然第1行是合計數(shù)沒錯。2.只有專票,不到30萬元,一樣要交稅的,對嗎?在河南
只要是專票,就要交稅,所以不管是否超三十萬。
第1個問題對嗎?
同學,你好,小規(guī)模自己開的專票也是代開的,因為小規(guī)模沒有開專票的權限的,只是在家可以自己?網(wǎng)上自己代開,所以第一和第二行所有專票都寫上
明白了,謝謝!
同學,你好,不客氣的。