可以,你這個可以先做在12月的費用下面,在次年的5月31號之前取得發(fā)票回來,都是可以稅前扣除的。
老師你好,請問12月份預付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
老師好,我公司12月發(fā)生了一筆運輸費用,款己付給對方,但發(fā)票未開回來,估計到了明年1月才能開來,這種情況我可不可以把這筆費用做到12月稅前抵扣
你好,我1月份支付了一筆款,對方?jīng)]開來發(fā)票,我不小心轉(zhuǎn)費用了,剛發(fā)現(xiàn),但是1季度已經(jīng)報稅了,現(xiàn)在是4月份,如果這幾天對方把票給我了,我可不可以把這張票直接放到1月份的憑證里
老師我們是運輸公司,一般納稅人,第二季度利潤盈利了38萬,成本發(fā)票不夠,但我們5月份付了一筆款出去,是運費款,對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,老師我可以先把這一筆暫估成本嗎,7月又沖回來
老師好,我們12月發(fā)了一筆短途運費,對方?jīng)]給我們開票,所以款也沒他們付,這筆業(yè)務今年不做了,等明年對方開回發(fā)票在做帳可以吧
機械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級到一般納稅人后,這個退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請問 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個數(shù)呢?
老師您好,出口進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 收到繳納稅款的銀行回單會計分錄 借:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行回單 這樣做對嗎
你好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,填期間費用明細表里面的職工薪酬,管理費用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,全額調(diào)增。原因是
老師您好,怎么根據(jù)個稅稅務系統(tǒng)然后算出員工每個月的個稅呢,
企稅年報,里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個稅是720元,個稅企業(yè)承擔,那賬載金額是66720,實際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫
老師,我們有個公司是機械租賃出去,進來的柴油我們是做什么科目?
哦,那發(fā)票來我直接附12月憑證后面嗎
沒有差額的話,可以發(fā)票直接貼在12月的憑證后面。
那有差額呢,是貼在做差額憑證后嗎
是的,之前那個用復印件,12月做分錄后面,