您好,這個(gè)是可以的,能這樣的,您好
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開(kāi)發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買(mǎi)方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來(lái)是沒(méi)問(wèn)題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師早上好,我們公司給對(duì)方銀行支付了一筆塔吊租賃費(fèi)192000元,、但是對(duì)方一直沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,我做賬的時(shí)候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。然后這個(gè)發(fā)票在第二年匯算清繳前來(lái)了,我就紅沖了。我這樣操作對(duì)不對(duì)呢
老師我們是運(yùn)輸公司,一般納稅人,第二季度利潤(rùn)盈利了38萬(wàn),成本發(fā)票不夠,但我們5月份付了一筆款出去,是運(yùn)費(fèi)款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,老師我可以先把這一筆暫估成本嗎,7月又沖回來(lái)
老師,你好!我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教一下你,我們公司在做一個(gè)項(xiàng)目,然后從供應(yīng)商那買(mǎi)了一些材料,但我們的材料還沒(méi)有付款,供應(yīng)商也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,可是把這些材料從廠家運(yùn)到工地上的運(yùn)費(fèi)我們1月份已經(jīng)支付過(guò)了,運(yùn)輸公司也開(kāi)了發(fā)票給我們,我想問(wèn)一下,我這筆運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒(méi)有,我做到管理費(fèi)用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去了?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師,我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——運(yùn)費(fèi)? ? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)
老師,還想請(qǐng)問(wèn)一下,如果沒(méi)有發(fā)票,我可以修改一下報(bào)表,先虧損報(bào),年底再匯算清繳真實(shí)報(bào)嗎
可以,這個(gè)的話也是不影響的
老師那如果稅務(wù)局查到要怎么解釋呢說(shuō),都沒(méi)有發(fā)票
就可以說(shuō)我們暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,但是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用