你好 現(xiàn)在是固定資產按月折舊哈。 如果之前沒有折舊的話 就一次性補折舊 走以前年度損益調整科目來處理補折舊的
老師您好!請問以前年度14年購買電腦2199入固定資產,但是以前財務都沒有計提折舊,早已過使用年限,今年我接手固定資產原值還是2199,是否一次性調整借:以前年度損益調整2199,貸累計折舊2199借利潤分配一未分配利潤2199貸以前年度損益調整2199
調整以前年度多計提的固定資產金額是872,能不能借管理費用貸累計折舊,不走以前年度損益調整科目?
老師,我的固資產加速折舊去年一次性計提完了,今年通過以前年度損益調整科目調增,那財務報表還按正常計提全年的折舊對嗎?
單位是行政單位,固定資產去年忘記計提了,現(xiàn)在需要補提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計盈余,貸,固定資累計折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調賬,只有,累計盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調整等科目
之前的財務都沒計提折舊,那現(xiàn)在固定資產折舊是一次性計提嗎?還是只能計提當年的?要計入以前年度損益調整這個科目嗎
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應交稅費—應交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務公司收到預收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務還是自然人業(yè)務進去
老師,今年第二季度個體戶的稅收政策是不是有變化呀
我給國外客戶提供代理服務,國外客服享受我的服務也是在境內,我預收1000美元,當時的及期匯率是7,(1)我的借銀行—美元,7000 貸預收賬款7000,對嗎?,(2)在資產負債表日時候,預收賬款不會有匯兌差異對嗎?(3)當我服務完客戶。借預收賬款7000,貸主營業(yè)務收入(7000/1.06) 貸銷項稅額(7000/1.06*0.06)
那這個以前年度損益調整的話是不是要改報表呢
?別去改報表。 記得有這個 差異金額就行了。 你們報表勾稽會有差異這個金額? ?
那我可不可以直接一次性補計提折舊,不通過以前年度損益調整了,就不用管報表的事了?
?跨年了 必須要走這個科目 計提哈。? ?本年到時 可以直接補計提 。 看情況的?
那跨年這個報表怎么辦,就只要記住有這個差異就可以了嗎?不用調整什么嗎
?你好? ? 跨年了? ?直接按 以前年度損益調整來補計提。? 記得這個差異即可??
那這個報表的調整是不是到時候5月份稅審的時候他們會調,然后我們再根據(jù)調整的做年報嗎
?你好? ? 到時你可以調整 。 因為這個影響年初利潤了。? 你可以修改年報。? 報表不調 。 如果審計要讓你調整? 你在按審計的 要求? 處理。 就是怕你軟件上面調整 系統(tǒng)不好處理。? ??
就是怕你軟件上面調整 系統(tǒng)不好處理。 這個是啥意思
?你好? 是的。? 意思是你們要改期初的數(shù)據(jù) 到時會 軟件處理不好。? 之前有一個學員去改了? 沒有處理好 導致后期取數(shù) 報表都錯誤了 。? ?
那稅審要調增調減的是哪個報表的
?你好到時看你 調整了那些科目 對應去改負債表 和利潤表? 還有所有者權益表? ?