你好,同學(xué)。 是的,你這調(diào)整是調(diào)整,折舊你按正常折舊處理即可的
老師您好!請(qǐng)問(wèn)以前年度14年購(gòu)買(mǎi)電腦2199入固定資產(chǎn),但是以前財(cái)務(wù)都沒(méi)有計(jì)提折舊,早已過(guò)使用年限,今年我接手固定資產(chǎn)原值還是2199,是否一次性調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整2199,貸累計(jì)折舊2199借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)2199貸以前年度損益調(diào)整2199
老師,我的固資產(chǎn)加速折舊去年一次性計(jì)提完了,今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)增,那財(cái)務(wù)報(bào)表還按正常計(jì)提全年的折舊對(duì)嗎?
之前的財(cái)務(wù)都沒(méi)計(jì)提折舊,那現(xiàn)在固定資產(chǎn)折舊是一次性計(jì)提嗎?還是只能計(jì)提當(dāng)年的?要計(jì)入以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
老師,去年固定資產(chǎn)折舊錯(cuò)誤,少計(jì)提折舊了,我今年這樣調(diào)整可以嗎?還要去更正去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師好!2023年4季度固定資產(chǎn)加速折舊,納稅調(diào)減了,那么今年2024年一次性折舊的固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)賬面上繼續(xù)按月計(jì)提折舊嗎,那季度計(jì)提折舊還包括已一次性計(jì)提的這部分嗎,謝謝
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
2020年企業(yè)所得稅年報(bào),固定資產(chǎn)折舊需不需要調(diào)增?
你之前是一次折舊了的,那 現(xiàn)在要調(diào)增
老師還有一個(gè)問(wèn)題,銷(xiāo)售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,月未無(wú)庫(kù)存但進(jìn)項(xiàng)有留抵,這種情況如何處理?
沒(méi)庫(kù)存,那你沒(méi)辦法 銷(xiāo)售,一定要有庫(kù)存才可銷(xiāo)售
庫(kù)存金額銷(xiāo)項(xiàng)稅額只有3000元,而留抵金額有1萬(wàn)多。就是把庫(kù)存都銷(xiāo)售完的情況下,期未留抵還有余額,這種情況如何處去?
你這是兩回事,庫(kù)存是指你成本存貨部分。 留抵是指你的增值稅的問(wèn)題。 這是兩回事,你各自處理即可。 留抵影響的是稅。成本銷(xiāo)售影響的是利潤(rùn)。
沒(méi)有存貨的情況下,留抵還有余額有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品管控得蠻嚴(yán)。
沒(méi)有,這是你之前取得進(jìn)項(xiàng)的部分