您好,實際發(fā)放了嗎?

年底12月計提工資了 賬做完了 稅也申報了 現在發(fā)現工資計提錯誤怎么辦
老師,我剛發(fā)現個稅12月份應該申報11份工資表,我申報的是12月份工資表,也就是計提的12月份工資表,申報了,現在怎么辦
老師好 2023年12月我計提1.8萬塊錢 個稅申報2萬塊錢 2024年1月發(fā)現2023年12月賬面少計提了2000塊錢 當時做了補計提工資處理 現在發(fā)現我依舊有賬務錯誤有員工12月有請假扣款300(當時入營業(yè)外收入了,應該12月少申報工資300 )現在我要返回去1月份改賬 請問我該怎么改呢
老師,24年12月個稅申報了7500工資,但是12月做賬忘記計提工資了,也已經申報了4季度的財報交過所得稅了,怎么辦
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數據是填7-9月的季度數,還是1-9月全年的數據??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
實際是1月份發(fā)呢 還沒發(fā)
您好,1月發(fā)按照正確的發(fā),還是按照計提的發(fā)?
按照正確的發(fā)呢 可我所得稅啥的都交了 現在計提錯誤怎么辦
那你需要更正申報個稅,然后把12月份做的賬沖掉,然后重新入賬
個稅還沒報 就是報個稅的時候發(fā)現錯了 1月份充掉12月計提工資再重新計提 可是不是跨年了嘛 可以嗎
如果金額相差不大,這個沒關系的
相差幾千塊 那我1月份做計提紅沖 再入新的?不用做跨年啥的?
可以不走以前年度損益調整