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老師,24年12月個稅申報了7500工資,但是12月做賬忘記計提工資了,也已經(jīng)申報了4季度的財報交過所得稅了,怎么辦

2025-03-11 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-11 11:28

借:未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬
年度匯算時按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報

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快賬用戶7858 追問 2025-03-11 11:30

這筆分錄做在幾月?小企業(yè)會計準(zhǔn)備也這樣做分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-11 11:30

做到現(xiàn)在,25年2月即可

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快賬用戶7858 追問 2025-03-11 11:34

那您說的年度匯算按調(diào)整后申報,一個是年度財報,一個所得稅,這個具體填哪個數(shù)據(jù)?不是做在2月份了嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-11 11:35

年度財報與企業(yè)所得稅匯算,以調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報

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快賬用戶7858 追問 2025-03-11 11:45

2月份的報表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-11 11:48

不是,是24年的工資要加上7500元的數(shù)據(jù),做為24年度的數(shù)據(jù)

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快賬用戶7858 追問 2025-03-11 11:52

那財報呢

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齊紅老師 解答 2025-03-11 12:01

24年度資產(chǎn)負(fù)債 表,應(yīng)付職工薪酬 增加7500,未分配利潤減少7500

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2025-03-11
你好,可以這么做的。
2021-05-14
你好,在作廢申報重新修改。
2023-01-03
您好,稅務(wù)那里多加300就可以
2025-05-21
你好,如果你計入2021年 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-01-22
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