你好對的,都是價稅合計的。
老師,小規(guī)模收到的進(jìn)項發(fā)票,可不可以直接價稅合計直接進(jìn)入庫存商品?借庫存10000貸銀行10000。
老師小規(guī)模收到專票,直接做借庫存商品貸應(yīng)付賬款吧?都是價稅合計的金額對吧
請問小規(guī)模公司進(jìn)來的成本或者固定資產(chǎn)發(fā)票,做會計分錄的時候是價稅合計計入吧?不需要價稅分離吧?比如直接借庫存商品,貸銀行存款,對嗎?
老師,小規(guī)模采購商品,收到一張普票 庫存商品-后面的金額是價稅合計金額吧?稅額需不需要分別寫出來?
老師,我是小規(guī)模,一月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,貸方的庫存商品是按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),單個結(jié)轉(zhuǎn)對吧,是按照進(jìn)項發(fā)票的價稅合計金額,單個結(jié)轉(zhuǎn),對吧?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
維修為主的我是借庫存商品吧不是原材料吧
你好,兩個都可以的,這個你自己選擇。
老師,小規(guī)模減免稅申報表上的減免稅就是我季度沒到30萬普票上的1個點(diǎn)的征收率吧
你好 不是 系統(tǒng)按照3%
可實際開票是1啊
忽略這個差異就可以的
我達(dá)到30萬要填減免稅表嗎
你好 開的1%的需要填寫的
請問小規(guī)模減免稅表填什么數(shù)字
1%不含稅銷售額*稅率
你這是季度沒到30萬的吧
就是填1個點(diǎn)的稅率對吧
你好 哪里填寫1% 系統(tǒng)不是沒有嘛 讓你忽略的嗎