你好!轉(zhuǎn)回后留底可以繼續(xù)抵扣銷項稅的
公司18年之前從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模有個9500的進項稅額余留,今年7月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,這個之前的進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?。?/p>
你好,請問一下公司18年之前從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模有個9500的進項稅額余留,今年7月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,這個之前的進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做啊? 每月勾選抵扣發(fā)票,需要做會計分錄嗎?會計分錄如何做?
老師,公司由一般納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人需要怎么處理了,之前一般納稅人時,進項稅有留底,當(dāng)時會計做的會計科目是,應(yīng)交稅費-未交增值稅-34479.76 怎么做分錄
由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額科目,要怎么做分錄
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時候做銷項、購進時候做進項,老師現(xiàn)在這個月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
意思是轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人也能用嗎
現(xiàn)在轉(zhuǎn)回小規(guī)模后,也有老師說需要把這筆轉(zhuǎn)回為,庫存商品的成本增加, 怎么做分錄了
你好,不是的。這進項稅暫時是不能抵扣了,除非你再轉(zhuǎn)回一般納稅人,現(xiàn)在可以放到待抵扣里面。
意思是轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人可以不做沖回的分錄嗎
是的。如果以后再轉(zhuǎn)回一般納稅人的話,這一塊兒是可以抵扣的。
老師,那我是不是小規(guī)模納稅人的報表上就一直做起走就行了了
你好,是的,有這個說就是可以,但是不可以抵扣。
那么后期我銷售出去的庫存商品 是按照小規(guī)模納稅人的稅點的優(yōu)惠政策 正常走就可以了吧
你好,是這樣處理的。
謝謝老師了
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝