您好,是的,您的理解非常正確

季度申報(bào)所得稅,是有稅的,我選擇了延遲繳納,假如四季度我累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),這樣是不是截止3季度因補(bǔ)繳的所得稅不用再繳納了?
第二,三季度延緩繳納的所得稅不用單獨(dú)補(bǔ)繳了吧?因?yàn)樽詈笠黄谒枚惏慈昀塾?jì)利潤(rùn)總額計(jì)算的。
老師,第四季度算本能累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)了,那前三季度繳的企業(yè)所得稅,可以不退稅嗎?第四季度不用計(jì)提所得稅了吧?
第三季度利潤(rùn)表中“所得稅本月數(shù)”是等于“這期的所得稅本年累計(jì)數(shù)”-第二季度繳納的所得稅費(fèi)用嗎?要不要減第一季度繳納的所得稅費(fèi)用呢?
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項(xiàng)無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來,招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定


謝謝老師。新辦企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照要交印花稅嗎
您好,目前還是需要繳納印花稅